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小白都看得懂的代理记账纳税申报价目表!

代理记账纳税申报是指企业将财务会计处理工作交给专业的代理记账公司,由专业人员负责处理企业的财务账目,编制纳税申报表,并代为提交税务机关,代理记账纳税申报价

目录:

代理记账纳税申报价目表

代理记账纳税申报价目表开票报税

代理记账纳税申报价目表特殊行业纳税申报

代理记账纳税申报价目表汇算清缴

代理记账纳税申报价目表

代理记账纳税申报是指企业将财务会计处理工作交给专业的代理记账公司,由专业人员负责处理企业的财务账目,编制纳税申报表,并代为提交税务机关。代理记账纳税申报价目表是代理记账公司向客户提供的服务收费标准清单。



维度一:代理记账服务费

代理记账服务费是指代理记账公司向客户提供的财务会计处理服务所收取的费用,一般根据企业的经营规模和财务复杂程度进行收费。例如,小微企业的代理记账服务费通常在2000-10000元/年不等,中型企业可能在5000-50000元/年不等。

此外,代理记账公司还可能根据客户的实际需求和额外服务进行收费,例如税务咨询、财务报表审计等。


维度二:税务申报费用

税务申报费用是指代理记账公司代为帮助客户编制纳税申报表并提交税务机关的服务收费。根据企业纳税申报的次数和纳税种类,代理记账公司可能会针对不同的纳税事项进行收费,例如增值税申报费、所得税申报费等。

税务申报费用的收费标准一般由代理记账公司与客户签订合同时确定,也可能根据客户的实际情况进行灵活调整。


维度三:财务报表审计费

财务报表审计费是指代理记账公司对客户的财务报表进行审核和审计所收取的费用。一般来说,企业的财务报表审计费用与企业的规模和财务复杂程度有关,大型企业的财务报表审计费用一般会更高。

此外,如果客户需要对财务报表进行调整或整改,代理记账公司还可能额外收取相应的费用。


维度四:税务筹划服务费

税务筹划是指代理记账公司根据客户企业的实际情况,出具合理的纳税筹划方案,帮助客户合法合规地减少纳税额,并降低企业税务风险。代理记账公司可能会根据税务筹划的复杂程度和实际效果进行收费。

税务筹划服务费的收费标准一般由代理记账公司与客户签订合同时确定,也可能根据实际效果进行后续调整。



维度五:附加服务费用

除了上述核心服务外,代理记账公司还可能向客户提供一些附加服务,如财务分析、税收政策咨询、税务风险评估等。附加服务的收费一般由代理记账公司与客户协商确定。

其中,财务分析服务可能会根据客户的财务数据量和复杂程度进行收费;税收政策咨询服务费用可能根据咨询的时长和专家级别定价;税务风险评估费用可能根据评估的深度和复杂程度进行收费。



总的来说,代理记账纳税申报价目表涵盖了代理记账服务费、税务申报费用、财务报表审计费、税务筹划服务费以及附加服务费用等多个方面。不同的费用项根据客户的实际需求和企业情况,可能会有所不同。企业在选择代理记账公司时,除了关注价格外,还应考虑代理记账公司的信誉、服务质量和专业水平。有相关疑问或者需求的可以点击在线咨询进行跟专业顾问老师咨询哈~

代理记账纳税申报价目表开票报税

由于小规模纳税人税收优惠政策较多,在日常开票时,往往会因为开票选用的征收率或者本单位的情况能否享受优惠而困惑。比如,为客户开具发票时,开具了3%征收率的增值税普通发票,如实际月销售额未超过10万元,还能享受免税优惠政策吗?那么答案是肯定的,可以享受免税优惠。再比如,企业开具了1张征收率为3%的增值税专用发票,由于专用发票有抵扣作用,如果对方是一般那身,可以按照3%抵扣进项税,如果开票方要享受减按1%征收增值税政策,必须追回已开具的征收率为3%的专用发票,全部联次追回予以作废或者按规定开具红字专用发票后,某方就此笔业务适用减征增值税政策。

代理记账纳税申报价目表特殊行业纳税申报

小张是一家电商公司的财务负责人,他需要负责制定公司的纳税申报计划。在每个纳税申报周期,小张需要仔细审核公司的销售数据、采购数据、费用支出等,并按照税务法规的要求计算公司的应纳税款。同时,小张还需要确保公司按时缴纳税款,避免因迟报、漏报或虚报等行为给公司带来不必要的麻烦。 分辨企业是否属于建某筑,不能仅看服务名称来辨别。带“工程”或者“建筑”两字的是否都属于建筑服务?答案是不一定,比如:(1)工程设计,税目不是建筑服务,而是文化创意服务下的设计服务。 (2)建筑图纸审核,税目不是建筑服务,而是鉴证咨询服务。 (3)工程勘察勘探服务,税目不是建筑服务,而是研发和技术服务。 (4)工程造价鉴证,税目不是建筑服务,而是鉴证咨询服务。 (5)工程监理,税目不是建筑服务,而是鉴证咨询服务。

代理记账纳税申报价目表汇算清缴

企业在年度汇算清缴时需要认真准备相关资料和证明文件,以防止因税务违规被调查和处理。例如,企业需要提交年度财务报表和相关凭证、税务申报表以及其他相关资料等。同时,如果企业存在税收优惠、延期缴纳税款等特殊情况,也需要及时向税务机关提供相关证明文件。此外,企业还需要注意税务机关对汇算清缴时间和方式的通知和要求,及时进行汇算清缴并缴纳税款,以避免不必要的损失和税务风险。 财务同学在汇算清缴后发现错误,用电子 “申报错误更正”功能,发现只能更正2022年度的汇算清缴申报表,不能更正2021年度报表。那么如果想更正2021年的申报表,正确的操作应该是什么呢?税务部门采用“名单制、邀约式”模式在网络渠道精准开放了历年汇算清缴更正申报功能。其中,电子 支持 2019年度以后汇缴申报表的更正,电子申报客户端支持2020年度以后汇缴申报表的更正。税务人员发起邀约后,纳税人可以在电子 “我的待办”首页和电子申报客户端-【菜单】-【文件】-【企税汇缴历年更正申报填写】查看具体任务,并根据任务详情中展示的报表类型、所属年度、指导意见等内容在线开展更正申报。在这里提醒大家,该任务有3个工作日有效期,所以请在任务某开后尽快更正。

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