我是建筑企业,上年度未完工少计收入本月更正申报上年度增值税,并补交了增值税,本年的帐务处理如何处理?少做收入帐务处理是计入以前年度损益调整还是计入利润分配?还要暂估做成本吧?老师请教如何操作?给些建议吧,谢谢
上年度少计收入增值税帐务处理的问题
睦笑翠
2021-01-13 16:46
这个若是属于错账,建议使用以前年度损益调整,成本不需要暂估,按照实际结转的金额即可。
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